知之小工具造句栏目为您提供2024年的审计的造句相关内容,本栏目原创编辑和精选收集了156条审计的造句一二年级例句供您参考,同时也为您推荐了审计的解释、近反义词和组词。
- 51、除了评估政策的执行情况,国家审计署还有可能对政策的制定提出建议.
- 52、协助录用并发展一个强大的财务团队,特别在应付账款,收入审计,信用控制,成本控制,总出纳以及总会计方面。
- 53、总会计师必须回答审计员们提出的众多问题.
- 54、行风、家风、作风,风正清廉事业兴;忠心、恒心、专心,心系审计成果丰。
- 55、熊润频记者9月22日从省审计厅获悉,今年各地出台经济责任审计制度规范达百余个。
- 56、识别公司收入作假的主要途径公司在业绩造假的过程中,往往会暴露出一些迹象,审计人员应根据这些蛛丝马迹,于细微之处分析公司作假的可能性,以应有的职业怀疑态度关注公司在生产经营方面的异常现象。
- 57、第二,在抽样数量和样本选择的盲目性,使审计人员不能令人信服地解释抽样审计的结果,也无法用这一结果来正确判断财务表报的总体特征,从而使审计人员对财务表报的评价难以自圆其说。
- 58、马多夫的帐目是由一家基本名不见经传的会计公司审计的。
- 59、另外部分单位对内部审计人员的选配也不够合理,没有把精兵强将选配到内审岗位上来,有的富余人员充岗,有的知识结构不适应,业务技能较差,诸如此类。
- 60、在审计工作中要算清利益帐、法纪帐、良心帐。
- 61、审计就像一把尺子,作为审计工作者,当你在丈量别人的时候,同样也要衡量自己,这样才能确保尺子的精度。
- 62、某周的审计长,托马斯迪那波利提供了一些数据分析纽约的金融业。
- 63、因此,公司2008年度审计机构名称相应变更为华兴所.
- 64、记录送审计画书的名称与序号.
- 65、被审计单位应当自接到审计报告之日起十日内,将其书面意见送交审计组或者审计机关。
- 66、年度报告、财务决算和会议前两年的审计报告.
- 67、近年来,随着一系列会计造假舞弊案的揭露,出现了审计行业的诚信危机。
- 68、据悉,审计长一职相当于纽约市的"首席财务官",负责监管逾770亿美元的养老基金,拥有6600万美元的年预算,并有700多名工作人员可供调遣。
- 69、2007年4月22日,中钨高新材料有限公司公布了其2007年年报中的审计财务结果。
- 70、此类远程登录会话的适当使用归为各种遵从性的审计范畴。
- 71、分管区监察局、区审计局、区土地城建开发服务中心.
- 72、这有助于在查看审计日志或审计报告时明确区分读访问和写访问。
- 73、根据这些审计准则,我们规划或实施审计工作的目的,是为获取适当证据,以合理确信会计报表是否存在重大误述。
- 74、用智慧创新审计工作,用制度规范审计行为,用廉政维护审计形象。
- 75、说明随着我国注册会计师行业的不断,以及中注协一系列卓有成效的监管措施的实施,都促使了会计师事务所在接受审计业务委托时都充分考虑到审计风险的影响,并将审计风险因素反映在审计收费中。
- 76、组委会监督审计部门对组委会各部门的财务收支进行定期审计监督.
- 77、知之小工具是一部在线造句词典,其宗旨是更快地造出更优质的句子.
- 78、任何信托如有司法受托人,则其帐目须按照法院指示,连同在审计时作出的改正的摘记一并提交。
- 79、注册会计师通过对报表附注的关注有助于其理解报表,并帮助其验证报表的编制是否与被审计单位的实际政策相符,还可帮助其确定重大审计风险的领域,从而制定重点关注的审计领域,发现一些蛛丝马迹。
- 80、不必要的服务是残疾,全部的手稿和第三者附录被仔细审计,并且用户特权被一把吊钩扳钳收紧。
- 81、审计经理要确保分派任务时考虑审计师的经验与知识、技能。
- 82、内部审计工作应由称职的专业人士担当,他们应了解金融衍生工具内在的风险.
- 83、很多时候通过询问或听取当场人员的反映是得不到真实情况和审计证据的,只有经过对比分析和亲自到现场查看,才能掌握真凭实据。
- 84、他们已经完成了对各个公司资产的审计工作.
- 85、加强审计工作是维护财经纪律的需要。
- 86、要求**审计人员应该具有宏观意识、风险意识和责任意识。
- 87、某审计师发现,知之小工具整理预算控制对销售费用进行了有效控制。
- 88、一般说来,在注册会计师未掌握报告公司弄虚作假的真凭实据情况下,不太可能出具与外勤审计结果不一致的审计报告,因为公司管理层会通过与注册会计师的交流来避免这一现象发现。
- 89、澳大利亚联邦审计署为推进绩效审计,进行了长期不懈的努力.
- 90、根据这种情况,审计师在工作底稿中陈述透过收款的控制是充分的.
- 91、和我们分享的知识和我学习的专业也有联系,比如审计学和电子商务。
- 92、负责门市部出账入账的审计核对工作.
- 93、禁止咨询业务的伤害尤深,因这些会计事务所先前一直扩大这类业务,以抵销核心审计事业成长力道不振的影响.
- 94、潘洁,该公司的初级审计员,由流感发展到急性脑膜炎,周日时死亡。
- 95、审计局二十五克碳对阵列入教材.
- 96、完成内部控制自查问卷,并做为公司内部审计人员理流公司业务流程.
- 97、行政干预的风险在这里就演化成了潜在的审计风险,而一旦东窗事发,参与审计的注册会计师及其所在的会计师事务所就成了众矢之的,需要承担全部的审计风险。
- 98、实际利用台资金额仍是未知之数,作为内部审计工作正在进行之中.
- 99、负责公司每年的会计师审计工作,确保其顺利的完成.
- 100、在中国期间,因为我对汉语不是很熟悉,所以有段时间我和南京审计学院同学的交流有些困难。